Objetivo:
Promover la mejora de los procesos administrativos y sustantivos en la Entidad, detectando las áreas de oportunidad para el fortalecimiento del control interno a fin de mejorar la calidad de la gestión gubernamental.
Atribuciones:
De Revisión de Control
1. Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Entidad, así como elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieran en materia de control;
2. Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido, informando periódicamente el estado que guarda;
3. Efectuar la evaluación de riesgos que pudieran obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos del organismo;
4.En coordinación con las unidades administrativas competentes de la Entidad, promover en el ámbito de la institución, el establecimiento de pronunciamientos de carácter ético, así como de programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad;
5. Proponer al Titular del Órgano Interno de Control las intervenciones que en materia de evaluación y de control se deban integrar al Programa Anual Auditoría y Control;
6. Promover y verificar en el ámbito de la Entidad, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Entidad, el establecimiento de acciones que coadyuven al mejoramiento y desarrollo administrativo de gestión conforme a las líneas estratégicas en las materias de simplificación, mejora regulatoria interna, y el incremento de la productividad, que emita la institución;
7. Dar seguimiento a las acciones de mejora de los procesos de la Entidad, en coordinación con las áreas y unidades administrativas de la Entidad, a fin de apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo, y brindarles asesoría en materia de desarrollo administrativo;
Servicios que proporciona:
• Aplicación y Seguimiento del Programa de Mejoramiento de Gestión.
• Verificación de los diversos programas institucionales como el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas.
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